区审计局加强与纪检巡察、财会统计等监督的贯通协同,不断拓展协作配合深度与广度,形成效应叠加、常态长效的监督合力,推动监督制度优势转化为治理效能。
一是谋实审计项目。区审计局主动与区纪委监委、区委巡察办等部门,就“项目谋划、协同推进”定期进行多层次多形式会商联动,商讨确定巡察审计工作重点,坚持一体谋划、一体推动“巡审联动”项目,突显“1+1+1>N”的监督叠加效应,为全年审计项目的谋划实施打下坚实基础。
二是共享审计成果。加强与纪检巡察、财政统计等部门协作力度,建立成果共享、线索移送会商研判机制;纪委监委、财政统计将日常和专项监督中发现的问题,有针对性地反馈给巡察和审计部门进行核查并将线索意见反馈纪委监委,形成闭环管理。去年累计召开会商研判会议10次,提供巡察所需审计报告36份,向区纪委监委移送问题线索1件。
三是强化审计整改。将审计整改成效纳入纪检目标考核指数,压紧压实被审计单位整改责任。去年对整改不到位的1个单位在目标考核中予以扣分。将审计整改纳入巡察内容,建立后续整改跟踪机制,做实巡审“后半篇文章”。全年督促相关单位规范账务处理资金5693万元,制定和完善相关制度16项。(区审计局 撰稿:储著国 初审:储著国 复核:童智 终审:甘世文)