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通知公告
迎江区委宣传部2018年度部门决算

  

迎江区委宣传部2018年度部门决算

 

 

 

2019年8月

 

 

 

 

第一部分 迎江区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 迎江区委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 迎江区委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

迎江区委宣传部2018年度部门决算情况

 

第一部分 迎江区委宣传部概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市和区委关于宣传工作的方针

政策,督促检查落实情况,按照市委宣传部和区委的要求,部署全区宣传工作;指导全区各级党组织的宣传工作;管理区精神文明建设委员会办公室工作。

  (二)负责指导全区理论学习、理论宣传工作;组织区委中心组理论学习工作。

  (三)指导全区的新闻工作和区内重大活动的新闻报道,把握正确的舆论导向。

  (四)协调、协同有关部门做好社会宣传工作。

  (五)指导全区群众性文化活动

  (六)承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,迎江区委宣传部2018年度部门决算包括:本级决算和属事业单位决算,无增减纳入迎江区委宣传部2018年度部门算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。 

序号

单位名称

单位性质

1

中共安庆市迎江区委宣传部

行政单位

2

迎江区新闻中心

事业单位

第二部分 迎江区委宣传部2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

(注:迎江区委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。) 

 

 

第三部分 迎江区委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计249.43万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计249.43万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加61.06万元,增长24.48%,主要原因:一是人员经费的增加;二是联办合作项目的增多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计248.35万元,其中:财政拨款收入248.35万元,占100%事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计248.35万元,其中:基本支出80.15万元;项目支出168.20万元;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计249.43万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计249.43万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加61.06万元,增长24.48%,主要原因:一是人员经费的增加;二是联办合作项目的增多。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入248.35万元,占本年收入的99.56%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加65.86万元,增长26.52%。主要原因一是人员经费的增加;二是联办合作项目的增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出248.35万元,占本年支出的99.56%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加61.05万元,增长24.58%。主要原因:一是由于人员工资、养老及医疗保障提高;二是联办栏目经费的增多。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出248.35万元,主要用于一般公共服务(类)支出248.35万元,占100% 

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.35万元,支出决算为248.35万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款支出决算248.35万元,其中:基本支出80.15万元,占32.27%;项目支出168.2万元,占67.73%。

具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为80.15万元,支出决算为80.15万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为68.76万元,支出决算为68.76万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项),年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项),年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他宣传事务(项),年初预算为79.44万元,支出决算为79.44万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出80.15万元,其中人员经费74.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费5.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

迎江区委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,迎江区委宣传部机关运行经费支出5.88万元,比2017年减少3.28万元,下降55.78%,主要原因是一是控制三公经费的开支;二是实行节约效能建设。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,安庆市迎江区委宣传部基本支出政府采购支出0.3万元,根据工作要求,购买了工资软件系统,比上年度增加了0.3万元

(三)国有资产占有使用情况。

截至201812月31日,安庆市迎江区委宣传部共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)

本单位无省财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 

 

 

 

 

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